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Fatturazione

Dati utili per la fatturazione da parte dei fornitori dell'Amministrazione

Descrizione

A partire dal 31 marzo 2015, tutte le fatture emesse a carico dell' Ente Comune di Urbino, devono essere trasmesse elettronicamente, attraverso il sistema di interscambio, pena il divieto di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 22/2014.

A ciascun servizio è abbinato un codice univoco di fatturazione da utilizzare per l'inoltro delle fatture a questo Ente. L'utilizzo di un codice diverso da quello abbinato al servizio di competenza della fattura può comportare ritardi nella gestione della stessa e nel pagamento. Di seguito l'elenco completo dei codici attivi:

SETTORE CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE
Settore Opere Pubbliche 0NJ5LP
Settore Tributi 5RMJH0
Settore Cultura -Turismo - Attività Produttive – Sport - Rapporti con le associazioni 8VF5N3
Settore Economico Finanziario - Personale 8X1RW9
Settore Urbanistica - Edilizia 911C7A
Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP - Politiche Educative - Politiche Giovanili - Trasparenza/Anticorruzione IXH6Y4
Settore Affari Generali - Politiche Sociali - Protocollo - Archivio XIPOQC
Settore Patrimonio Mondiale - Sviluppo del Centro Storico - Urbino capoluogo - Decoro urbano - Igiene urbana - Politiche comunitarie YP0B4B
Settore Polizia Municipale e Amministrativa - Servizi Demografici YTCGQO
Settore Comunicazione - Segreteria del Sindaco - URP EB38U7
Ufficio Transizione Digitale IISDAW

 

Inoltre dato che, dal 1° luglio 2014, questo Ente ha adottato il registro unico delle fatture, nel quale annota, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014, si richiede la collaborazione dei Signori fornitori in quanto, per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti e la corretta tenuta del suddetto registro e ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del Dpr 633/1972 e dall’art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000, le fatture o altri documenti di spesa, inviate a questo Ente devono riportare, anche le seguenti ulteriori informazioni:

  1. il settore o l’ufficio comunale cui la fattura è diretta, che ha ordinato la spesa;
  2. il numero della determina di impegno;
  3. il numero e la data dell’ordine di acquisto, ovvero il numero e la data di contratto ovvero il numero e la data della convenzione;
  4. i dati del Sal, ove presente;
  5. il capitolo impegnato;
  6. il numero dell’impegno;
  7. il codice unico o di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  8. il codice identificativo di gara(Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e previsti nella tabella Allegato A al decreto legge 66/2014;
  9. il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
  10. la scadenza del pagamento.

Pertanto i signori Fornitori cureranno di ottenere dagli uffici ordinanti la fornitura o prestazione, i dati necessari per la completa emissione della fattura, tenendo presente che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati, la fattura sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio.

Sarà cura dei Signori fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento, i singoli responsabili dei servizi dell’ente comunichino le informazioni di cui sopra, necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

Ufficio responsabile del documento

Settore Economico Finanziario - Personale

Via Francesco Puccinotti, 33, 61029

Licenza di distribuzione

Sconosciuta

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Pagina aggiornata il 14 febbraio 2025

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